1月4日,2017年發(fā)審會“開張”。從首日審核的情況看,發(fā)審委對于IPO企業(yè)的審核依然延續(xù)了此前的嚴格態(tài)度:5家公司首發(fā)申請上會,其中3家獲得通過,2家被否。 具體看,3家獲得通過的企業(yè)分別是博天環(huán)境集團股份有限公司、深圳麥格米特電氣股份有限公司和大千生態(tài)景觀股份有限公司,2家被否的企業(yè)分別是杭州華光焊接新材料股份有限公司和廣東日豐電纜股份有限公司。 《證券日報》記者注意到,發(fā)審委對杭州華光焊接新材料股份有限公司主要提了三個問題,包括“要求發(fā)行人進一步說明報告期內(nèi)經(jīng)營業(yè)績下滑的主要原因和合理性,經(jīng)營業(yè)績是否存在繼續(xù)大幅下滑的風險”等。 對于廣東日豐電纜股份有限公司,發(fā)審委則提了六個問題,包括報告期公司業(yè)績波動情況及原因;2016年度盈利預測的方法和具體依據(jù)及其合理性;發(fā)行人主要產(chǎn)品家電配線組件毛利率遠高于可比上市公司且變動趨勢相反的原因,相關數(shù)據(jù)的來源情況;報告期內(nèi)的應收賬款情況及回款情況,對公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額的影響,報告期公司貸款償還情況、貸款余額變化情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務費用和經(jīng)營業(yè)績的影響;報告期公司境外銷售情況及增長的原因,對公司經(jīng)營業(yè)績的影響;馮就景使用國有土地使用權(quán)和房屋建筑物進行投資入股的原因,出資資產(chǎn)是否具有合法來源,目前的使用情況,資產(chǎn)評估的具體方法、評估增值情況以及評估結(jié)果的公允性,是否導致發(fā)行人出資不實或股權(quán)存在糾紛。 根據(jù)安排,1月6日將有5家公司的首發(fā)申請上會接受審核。 當天,并購重組委也召開了2017年第1次會議。《證券日報》記者注意到,總共有3家公司的并購重組申請上會,其中,金利科技被否,力源信息獲得無條件通過,通富微電獲得有條件通過。 并購重組委對金利科技購買資產(chǎn)方案的審核意見為:申請材料顯示,標的資產(chǎn)定價的公允性以及盈利預測的主要業(yè)績指標缺乏合理依據(jù),不符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條和第四十三條的相關規(guī)定。 |
|Archiver|手機版|小黑屋|臨汾金融網(wǎng) ( 晉ICP備15007433號 )
Powered by Discuz! X3.2© 2001-2013 Comsenz Inc.